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稽核经理工作内容

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10000条工资 |6346条面试

稽核经理工作职责

岗位介绍
工作职责
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效
果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正
内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相
关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告
陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
稽核制度
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分,是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度,该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括:
(1)稽核工作的组织架构形式和具体分工;
(2)稽核工作的职责、权限;
(3)稽核工作的程序和基本方法;
(4)稽核结果的处理和使用等。
稽核准备
一. 稽核前由管理者代表确定稽核组长,稽核组长负责组织稽核小组,稽核小组稽核员不得参与自己权责范围内之稽核工作;
二.稽核员应预先阅读好受稽核部门的程序文件,熟悉工作流程;
1) 稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时,尽量把基本业务规定带出来,让每个成员一看便懂,一做即会。
2) 稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求,首先查找所涉及的各项业务规章制度,使现场稽核工作有据可依,标准明确。
3) 稽核成员分工未交代清楚不放过。在稽核组进驻稽核现场前,对每个稽核人员进行明确业务分工,责任落实到人。
三. 稽核小组需提前一周向受稽核部门和相关部门发出稽核实施计划,通知受稽核部门按要求作好审核准备,如受稽核部门对实施划有异议,必须在三天内向稽核组提:
岗位职责
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
1、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。

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企业对稽核经理要求

以下内容来自看准网企业对稽核经理的职责要求

要求A

岗位职责:
1. 负责公司管理体系/内部控制制度编制与维护 。
2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效 果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正 内部控制制度之依据。
3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告。
4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告 陈核加以追踪,定期作成追踪报告。
5. 负责成本管控之稽查。
任职资格:
1、大专以上学历,有市场稽核、监察经验者;
2、吃苦耐劳,有耐心,认真负责。

要求B

岗位职责:
1、负责对公司的现有流程、制度、规定等是否规范作业进行稽核检查;
2、协调对公司各部门各营业网点风险控制工作情况业务自查的开展;
3、参与公司新制度/新流程的执行情况进行稽核;
4、对稽核工作中所揭示风险进行评估并上报;
5、对稽核检查中发现的业务流程及制度缺失部分提出改进建议并针对内容进行培训;
6、部门工作规划、推动实施及日常管理工作。
任职要求:
1、本科(含)以上学历、法律、财务、审计类专业背景;
2、5年以上工作经验,有P2P同行或相关行业风险控制、稽核、审计等工作3年以上,至少1年以上管理工作经验;
3、具备丰富的风控管理及稽核、审计经验;
4、熟悉国家法律法规、财务知识、了解行业及业务流程。

要求C

岗位职责:

1、 负责建立与完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;
2、 负责定期检查、分析、评价公司运营体系的健全和有效性,包括对内控系统的遵循性稽核和对运营体系的有效性稽核;
3、 负责监督检查各岗位人员尤其是管理者和骨干人员的合规操作和尽职履职情况;
4、 负责针对公司经营管理过程中的各类重大问题、风险事项开展专项稽核调研,出具相关调研报告;
5、 负责依据审计稽核情况界定责任并提出处罚建议,追踪稽核结果落实情况,重大经营决策和管理提升的推进情况。

任职资格:

1、 审计、财务、企业管理、数量统计、经济金融、法律等相关专业优先;
2、 5年以上生产制造、建筑施工行业大中型企业内部审计稽核相关工作经验;
3、 具备扎实的内部控制、财务审计理论知识;具有内部控制咨询、评价,企业财务审计等实际项目经验;基本能独立负责审计、咨询项目;
4、 具有良好的逻辑分析推理能力、解决问题能力,能够独立完成稽核方案制定、现场审计、调查取证,能够结合公司经营管理实际,提出稽核建议和解决方案;
5、 具有良好的书面公文表达能力,能独立撰写稽核报告,具有良好的职业洞察力和敏锐性;
6、 具有良好的交流沟通能力,具有主动沟通的意识和策略,以及较好的谈判技巧,并能够建立融洽的人际关系。

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稽核经理工资概况
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工资分布图(k)

数据来源于看准用户,取自该职位最近一年内员工发布的工资信息。

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月平均7829(个)

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