职位描述

岗位职责: 1、开展公司内部各项审计项目工作; 2、对相关单位进行内控点评估,发现内控点的不足及风险所在,提出建议,出具审计报告,并跟踪整改执行情况; 3、对各审计项目组人员提交的审计小结,进行审核,确保审计小结相关各项数据的准确性、真实性、合规性和完整性; 4、加强与被审计单位沟通,利用审计数据为企业管理服务; 5、对审计过程中发现的问题及时与被审单位沟通及确认,及时出具审计报告和整改建议。 任职要求: 1、审计、财务相关专业,大学本科及以上学历; 2、8年以上相关工作经验,5年同岗位经验者优先; 3、熟悉财务核算、有丰富的管理阅历; 4、具有较全面的审计专业理论知识、管理知识。