职位描述

岗位要求: (1)本科以上学历,财会或审计相关专业; (2)内部审计管理岗位工作5年及以上经验优先; (3)取得中级会计/审计资格证书优先; (4)熟悉内部控制和财务审计的相关理论知识与工作流程; (5)具备内部审计的专业能力和丰富的实务经验; (6)沟通领悟能力强,工作细致认真负责,原则性强,有良好的执行力及职业素养; (7)熟练使用常用office软件、ERP企业管理系统,可独立统筹管理报表制作和数据分析; (8)有较强的责任心和组织协调能力。 岗位职责: (1)对公司内部控制制度进行建设与维护,并适时提供改进建议。对检查所发现的异常现象、局势进行披露,形成稽核报告并定期追踪; (2)定期、不定期对集团各部门内控制度的执行情况进行抽查和审计、提出指导意见; (3)管理、优化公司费用报销单、付款申请单等单据出现的稽核问题; (4)公司采购成本管理分析、跟踪、监督、管理等; (5)集团各部门任务指标完成情况的监督与检查; (6)指导和检查各项审计工作的开展,审核审计报告; (7)对公司各项业务流程和经营活动进行运作审计,发现内控漏洞并提出整改措施; (8)负责内部审计系统和团队的建设,选聘和培养审计人才; (9)及时完成上级领导交代的其他工作。 3、薪资待遇:面议 4、工作地点:珠海斗门